SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 569/2024
Číslo v CRZ*: |
569/2024 |
Predmet: |
Elektroinštal. materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AV-EL mak. - Jozef Ferko, Komenského 2653/3, 06901 Snina, IČO: 34290630 |
Hodnota faktúry: |
97,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
12.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 191/2024/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06