SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 419/2024

Číslo v CRZ*:

419/2024

Predmet:

Materiál - čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS - baliace mat., Verbovčík 2, 07101 Michalovce, IČO: 32678568

Hodnota faktúry:

177,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2024

Dátum zverejnenia:

02.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 141/2024/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06