SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 416/2024

Číslo v CRZ*:

416/2024

Predmet:

Služby - oprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gabriel Egri - elektroservis VALTIM, Karola Kuzmányho 1891/10, 07101 Michalovce, IČO: 40411061

Hodnota faktúry:

82,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.08.2024

Dátum zverejnenia:

02.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 137/2024/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06