SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 359/2024

Číslo v CRZ*:

359/2024

Predmet:

Materiál - kancelárske potreby + toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

2 466,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.06.2024

Dátum zverejnenia:

04.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 114/2024/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06