SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 108/2020

Číslo v CRZ*:

108/2020

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Interiél Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381

Hodnota faktúry:

831,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.02.2020

Dátum zverejnenia:

18.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 049/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06