SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 264/2024
Číslo v CRZ*: |
264/2024 |
Predmet: |
Materiál - kancelárske potreby + toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2416, 04011 Košice, IČO: 36212466 |
Hodnota faktúry: |
332,45 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 59/2024/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06