SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 224/2024
Číslo v CRZ*: |
224/2024 |
Predmet: |
Materiál - údržba MV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š. Tučeka 2, 071 01 Michalovce, IČO: 11957336 |
Hodnota faktúry: |
173,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
24.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 72/2024/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06