SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 181/2024
Číslo v CRZ*: |
181/2024 |
Predmet: |
Služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovanová 967/37, 07901 Veľké Kapušany, IČO: 51712407 |
Hodnota faktúry: |
375,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
ZML 20/2023/ZoD |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06