SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 181/2024

Číslo v CRZ*:

181/2024

Predmet:

Služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovanová 967/37, 07901 Veľké Kapušany, IČO: 51712407

Hodnota faktúry:

375,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

10.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZML 20/2023/ZoD

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06