SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 169/2024
Číslo v CRZ*: |
169/2024 |
Predmet: |
Služba - PZS |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaPZS s.r.o., 04473 Buzica 346, IČO: 53206771 |
Hodnota faktúry: |
450,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
26.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
ZML 1/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06