SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 143/2024
Číslo v CRZ*: |
143/2024 |
Predmet: |
Materiál - oprava a údržba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ZATECHSERVIS s.r.o, Lidická 700/19, 60200 Brno - Veveří, IČO: 03278263 |
Hodnota faktúry: |
159,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 47/2024/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06