SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 141/2024

Číslo v CRZ*:

141/2024

Predmet:

Stavebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

85,55 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2024

Dátum zverejnenia:

18.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 11/2024/2,5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06