SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 63/2024
Číslo v CRZ*: |
63/2024 |
Predmet: |
telefóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
184,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 376763730 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06