SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 63/2024

Číslo v CRZ*:

63/2024

Predmet:

telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

184,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.02.2024

Dátum zverejnenia:

09.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 376763730

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06