SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 42/2024

Číslo v CRZ*:

42/2024

Predmet:

čistiace a hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

434,53 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. m79/2023/RD, obj. 2/2024/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06