SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 17/2024

Číslo v CRZ*:

17/2024

Predmet:

materiál,. náradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUDEX EU s.r.o., Košická 4, Drienov, IČO: 46964461

Hodnota faktúry:

31,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 10/2024/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06