SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 91/2020

Číslo v CRZ*:

91/2020

Predmet:

materiál - elektro

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

108,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2020

Dátum zverejnenia:

27.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 030/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06