SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 697/2023

Číslo v CRZ*:

697/2023

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, Okružná 2, Michalovce, IČO: 47999241

Hodnota faktúry:

597,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.12.2023

Dátum zverejnenia:

03.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 240/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06