SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 688/2023

Číslo v CRZ*:

688/2023

Predmet:

občerstvenie - vianočný obed zo SF

Zmluvná strana:

dodávateľ: SEM-TAB,, Priemyselná 2, Michalovce

Hodnota faktúry:

107,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2023

Dátum zverejnenia:

03.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 236/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06