SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 672/2023

Číslo v CRZ*:

672/2023

Predmet:

náradie, prístroje

Zmluvná strana:

dodávateľ: unitechnic.cz, U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 5, IČO: 27425134

Hodnota faktúry:

161,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 190/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06