SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 673/2023

Číslo v CRZ*:

673/2023

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: AGROTECHNA, Kapušianska 90, Michalovce, IČO: 34561129

Hodnota faktúry:

112,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 126/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06