SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 669/2023

Číslo v CRZ*:

669/2023

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

507,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 229/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06