SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 652/2023

Číslo v CRZ*:

652/2023

Predmet:

opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gabriel Egri - elektroservis VALTIM, Karola Kuzmányho 189, MI, IČO: 40411061

Hodnota faktúry:

184,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

11.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 221/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06