SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 633/2023

Číslo v CRZ*:

633/2023

Predmet:

kancelársky materiál, tonery

Zmluvná strana:

-

Hodnota faktúry:

41,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2023

Dátum zverejnenia:

07.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 208/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06