SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 627/2023

Číslo v CRZ*:

627/2023

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák ,, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

296,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

07.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 79/2023/RD, obj. 209/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06