SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 620/2023
Číslo v CRZ*: |
620/2023 |
Predmet: |
elektro-materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD HAL s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990 |
Hodnota faktúry: |
22,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
01.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 194/2023/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06