SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 619/2023

Číslo v CRZ*:

619/2023

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 75661 Rožnov pod Radhoštem, IČO: 05595436

Hodnota faktúry:

693,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2023

Dátum zverejnenia:

01.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 18182023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06