SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 609/2023

Číslo v CRZ*:

609/2023

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: AMARENA s.r.o., Priemyselná 2, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46084401

Hodnota faktúry:

102,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2023

Dátum zverejnenia:

01.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 208/1/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06