SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 591/2023
Číslo v CRZ*: |
591/2023 |
Predmet: |
materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Balaro s.r.o., Radlinského 28, Sp. Nová Ves, IČO: 47190981 |
Hodnota faktúry: |
261,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 203/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06