SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 588/2023
Číslo v CRZ*: |
588/2023 |
Predmet: |
elektro-materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990 |
Hodnota faktúry: |
83,09 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 192/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06