SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 545/2023
Číslo v CRZ*: |
545/2023 |
Predmet: |
materiál, náradie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dana Karková GastroTovar.sk, Ťahynská 905856, Pavlovce nad Uhom, IČO: 50676725 |
Hodnota faktúry: |
410,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
03.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 187/2023/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06