SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 545/2023

Číslo v CRZ*:

545/2023

Predmet:

materiál, náradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dana Karková GastroTovar.sk, Ťahynská 905856, Pavlovce nad Uhom, IČO: 50676725

Hodnota faktúry:

410,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2023

Dátum zverejnenia:

03.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 187/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06