SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 532/2023

Číslo v CRZ*:

532/2023

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: AV-EL, ma. - Jozef FERKO, Komenského 2653/3, Snina, IČO: 34290630

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.10.2023

Dátum zverejnenia:

25.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06