SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 528/2023

Číslo v CRZ*:

528/2023

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andros s.r.o., Stropkovská 474, Svidník, IČO: 51084554

Hodnota faktúry:

261,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.10.2023

Dátum zverejnenia:

24.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 17382023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06