SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 494/2023

Číslo v CRZ*:

494/2023

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTERNSHIP + MOBILITY D.O.O., Gunduličeva 26, Split, Chorvátsko

Hodnota faktúry:

1 750,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.10.2023

Dátum zverejnenia:

17.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.55/09/23

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06