SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 465/2023

Číslo v CRZ*:

465/2023

Predmet:

výpočtová technika

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mironet.cz a.s., Komerční, hala NUP, Nupaky, IČO: 28189647

Hodnota faktúry:

153,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 157/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06