SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 445/2023

Číslo v CRZ*:

445/2023

Predmet:

sklenárske práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: Róbert KALAJ, Jilemnického 705, Michalovce, IČO: 43837905

Hodnota faktúry:

99,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.09.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 138/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06