SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 411/2023

Číslo v CRZ*:

411/2023

Predmet:

plyn

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815258

Hodnota faktúry:

34,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06