SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 408/2023

Číslo v CRZ*:

408/2023

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265

Hodnota faktúry:

1 067,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.08.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 129/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06