SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 65/2020

Číslo v CRZ*:

65/2020

Predmet:

materiál - čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

-

Hodnota faktúry:

123,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.02.2020

Dátum zverejnenia:

13.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 028/2020/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06