SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 56/2019
Číslo v CRZ*: |
56/2019 |
Predmet: |
telefony |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava357, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
163,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva 376763730 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06