SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 387/2023

Číslo v CRZ*:

387/2023

Predmet:

nákup okien

Zmluvná strana:

dodávateľ: Miverob, s.r.o., Kmeťová 26, 949 01 Nitra

Hodnota faktúry:

4 385,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.08.2023

Dátum zverejnenia:

14.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 131/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06