SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 379/2023

Číslo v CRZ*:

379/2023

Predmet:

materiál, kancelárske potreby, toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: KN NONASEP s.r.o., V. Štihlách 20512, 14200 Praha, IČO: 09983252

Hodnota faktúry:

26,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.07.2023

Dátum zverejnenia:

08.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 114/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06