SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 374/2023

Číslo v CRZ*:

374/2023

Predmet:

školenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Ľubica Hrustičová, Temeselnícka 3707/31, 071 01 Michaliovce

Hodnota faktúry:

150,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.07.2023

Dátum zverejnenia:

08.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06