SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 34/2020

Číslo v CRZ*:

34/2020

Predmet:

materiál - tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47027762

Hodnota faktúry:

80,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2020

Dátum zverejnenia:

07.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 009/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06