SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 33/2020
Číslo v CRZ*: |
33/2020 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265 |
Hodnota faktúry: |
226,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
07.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 012/2020/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06