SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 33/2020

Číslo v CRZ*:

33/2020

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, 07101 Michalovce, IČO: 50756265

Hodnota faktúry:

226,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.01.2020

Dátum zverejnenia:

07.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 012/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06