SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 270/2023

Číslo v CRZ*:

270/2023

Predmet:

čistiace prostriedky, hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Durňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

279,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.05.2023

Dátum zverejnenia:

26.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 11/2022/RZ, obj. 93/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06