SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 188/2023
Číslo v CRZ*: |
188/2023 |
Predmet: |
aktualizačné vzdelávania - plán obonovy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
Hodnota faktúry: |
2 520,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 70/2023/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06