SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 212/2023

Číslo v CRZ*:

212/2023

Predmet:

potraviny - chlieb

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEKÁREŇ KELPEK, 079 01 Čierne Pole 36

Hodnota faktúry:

167,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.04.2023

Dátum zverejnenia:

05.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 90/2022/RD, obj. 5/068,073,079/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06