SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 209/2023

Číslo v CRZ*:

209/2023

Predmet:

zariadenie kuchyne

Zmluvná strana:

dodávateľ: BENU SK 77 s.r.o., Pribylinská 9672/2A, 831 04 Bratislava, IČO: 50741268

Hodnota faktúry:

184,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.04.2023

Dátum zverejnenia:

04.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 78/2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06