SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 195/2023

Číslo v CRZ*:

195/2023

Predmet:

čistiace a hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

230,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.04.2023

Dátum zverejnenia:

27.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 91/2022/RZ, obj. 63/2023/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06