SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 175/2023

Číslo v CRZ*:

175/2023

Predmet:

prenájom kopírky

Zmluvná strana:

dodávateľ: CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady l/9, 821 05 Bratislava

Hodnota faktúry:

65,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2023

Dátum zverejnenia:

19.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 8/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06