SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 137/2023

Číslo v CRZ*:

137/2023

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO: 31331131

Hodnota faktúry:

557,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.03.2023

Dátum zverejnenia:

28.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 37,38,39/2023/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06